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[生产企业出口退税] 关于间接出口出项税转出问题

关于间接出口出项税转出问题

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我公司有内销,有间接出口,还有进料加工,还有一般贸易,请问各位我在做间接出口进项税转出的时候以做数来计提进项税转出!急!!!!!!!!!
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LZ,急的话,问题也要写清楚。我觉得是不是由于你的业务类别比较多,所以不知道怎么计算来提?所以,我建议,每一笔业务记账时,立即对其进行进项转出的计算和入账,不要到月底来分类汇总计算,这样是不是好区分一些呢?
同意楼上的说法,许多同志一着急就发蒙啊
我们一般是月底的时候一起汇总,来算深加工的进项税转出的,不知道在算的时候是按什么来转的,是全部当月认证的进项税还是扣除掉有一般贸易和进料加工进项税以后的进项税进行按深加工所占的比例转出的
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我們是按照以下公式計算:
間接出應分攤的進項稅=間接出口收入(rmb)/當期所有涉稅收入(rmb)*(當期確認的進項稅-非應稅項目轉出)
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