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[发票征管] 请教费用发票不同步能暂估吗?

请教费用发票不同步能暂估吗?

有些费用在某月发生了,但发票未到,象水电费用,生产企业一个月要二十几万,发票发生的月份没拿到,如果不计入生产成本,哪这个月的生产成本就不准确了, 在这种情况下能暂估吗?

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可以啊,先把它放在应交税金-待扣税金,科目里,待发票入帐时再抵扣待扣税金,然后计入“应交税金-应交增值额 -进项税额”科目里。

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可以的,可以先作预提费用,按实际收到的发票再作调整

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我也同意先放在预提费用里
虽然新准则已没有预提费用,但并没有强制所有企业都执行

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