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关于辅导期的增值税的做法

关于辅导期的增值税的做法

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我公司是新办企业,这个月要申报报表了,我已在4月底认证增值税发票抵扣联,我公司是辅导期,那购买商品的增值税发票怎么作凭证?
我是计入管理费用
我公司在4月份开了销售发票,那结转怎么做呢?
销售多少结转多少
辅导期的增值税进项是隔月抵扣的,你4月如果已经开销售发票就要先预交税款!
引用:
原帖由 lusedaziran 于 2008-5-4 19:17 发表
我是计入管理费用
应记入应交税金-应交增值税-待抵扣进项税
下月转入进项税进行抵扣
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