coffeein,你好,谢谢你的回复
coffeein,你好,谢谢你的回复。
你在回复中提到“销售净额不就是销售额减去折扣后的金额吗,你公司在发票上已经标明销售净额了,应该可以认定是在同一张发票上列明折扣了。
但税法的意思好像是说发票上要注明销售额(折扣前)、折扣以及最后根据这两项计算出来的销售净额,目前我这边开的发票只有销售净额一项,按照那个规定,好像是不能只按销售净额来申报,还要把折扣部分的也申报,如果是这样的话,我们公司就非常被动,说不定还要补缴折扣这部分的税款,这部分我不知该怎么样跟税务局沟通比较好。
另外关于你提到的建议关于“不要开发票部分已经申报的,你可以补开一张内部的收据,在收据(不是发票)上列明折扣”,这个收据是要怎么样开呢,收款人是谁呢?
以上2个问题希望能够得到你的再次解答!先谢谢你了。