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[外贸企业出口退税] 求助外贸公司会计报表的问题

求助外贸公司会计报表的问题

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请教外贸公司会计,务必是外贸公司会计,生产企业的报表填的不一样。有一笔出口退税视同内销,但是对应进项的发票1月已认证了,这个月的增值税纳税申报表进项税那栏怎么填,填对应那笔进项数字?但本月认证又没有那笔数字,该怎么填?表2又怎么填?
出口货物但视同内销的增值税纳税申报表与内销一样填报的呀,至于抵扣进项发票方面,只要不要将该进项发票转为永不抵扣即可。
    另外,也请LZ说明一下你的所在地相关的出口货物进项发票在纳纳税申报时的处理方式,我怕说错了。
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