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请教各位前辈

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  一客户借我公司的名义来开发票,钱汇入了我公司的账户,我们扣出税金(营业税)以后,再把钱汇给客户,能请教这样怎么在会计上处理呢?谢谢指教
AAIA
收入按正常处理来做,把给他的钱做其他应收款。然后每个月用费用来冲。
怎么冲,能举个例子吗?
AAIA
借:管理费用--办公费(等等)
贷:其他应收款---xx
用费用冲帐呀
这样处理妥吗?
付给其它单位的款项可以用费用冲销?管理费用是公司内部的开支,
应该是由公司人员报销或付款啊?
引用:
下面是引用feifei于2004-08-25 5:25 PM发表的 :
借:管理费用--办公费(等等)
贷:其他应收款---xx
用费用冲帐呀
我觉的不妥~!
代开发票税法不许.
已经发生了可作:
借:销售税金及附加
贷:银行存款(应收账款)


有没有扣下城建维护税税及教育费附加否则你要多上税的~~!
寂寞时候想想我,想我时候来看我,看我记得拎水果,西瓜代表你疼我,荔枝代表你想我.......
引用:
下面是引用大鸟于2004-08-25 9:26 PM发表的 :


我觉的不妥~!
代开发票税法不许.
已经发生了可作:
.......
是呀,做主营业务税金及附加的按正常来做呀。
但如果做应收帐款的话,税务局不是一看就明白了是代开发票了吗?
引用:
下面是引用zzy81于2004-08-25 8:24 PM发表的 :
这样处理妥吗?
付给其它单位的款项可以用费用冲销?管理费用是公司内部的开支,
应该是由公司人员报销或付款啊?
按会计法及税法来说是如此了,但是替别人开发票税务局是不充许的。在这种情况下,只有灵活处理了。
谢谢各位的指点,以后还请多多指教
AAIA
希望能够帮到你
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