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[生产企业出口退税] 我公司是不是少交税了?

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我公司是不是少交税了?

本文来自:会计人社区club.kuaijiren.com★ 转帖请注明出处! 作者:小爱 您是第412个浏览者
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请教大家几个问题:
1.出口报关总价是2000美元.运费是520美元.请问出口发票开多少金额?
2.报关单上面的申报时间是2007年12月29日,出口时间是2008年01月4日,请问是属于07年的出口还是算08年的呢?
3.我公司在07年4月增值税有留抵的,一直没收到免抵退审批通知书.在09月份这钱到银行账上.当时没做分录:借:应收补贴款 贷:应交税金-应交增值税-出口退税,那么请问,公司以前是不是少交增值税了?
1   2000    2    0801   3     没少
[move]走一步退两步不得不走[/move]http://www.faithsky.com/?u=8175
我怎么都觉得以前少交了呢?比如:1月期末留抵是20W增值税,如果把这笔分录:借:应收补贴款21W  贷:应交税金-应交增值税-出口退税,补上.那么增值税不就变成贷方余额了吗?我是不是理解错误了?
1、如果报关单上写CIF价,下面货物的价格加起来是USD2000,报关单的上面有些运费,保费共USD520(还挺贵的),那出口的FOB价是2000-520=1480USD,出口发票按FOB价开。
2、以出口日期为准。通常在出口当月并不能马上拿到报关单的正本,只有蓝单,所以在月末申报的出口可能出口日期在下月,一般在上月或者下月申报都是可以的,税局都认可。但是在数天计算90天单证收齐时,一定是按照报关单出口退税联上的出口日期为准。
3、个人认为也是时间性的暂时少交了税,等你收到免抵退审批通知书(我是以收到税局批复的汇总表上的应退税额)确认应交税金-应交增值税(出口退税)时,在增值税申报时就要作为进项的抵减项,也就是销项被抵减少了。
学习一下
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不好意思  我按外贸来理解的
生产的我算新手
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谢谢大家
这个版块里就是既要有外贸又要有生产的高手来交流哈,外贸的我也不懂,呵呵
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