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[帐务处理] 新手向大家请教2个会计分录,谢谢!

新手向大家请教2个会计分录,谢谢!

本文来自:会计人社区club.kuaijiren.com★ 转帖请注明出处! 作者:cuyan 您是第1064个浏览者
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A. 08年1月2日收到银行结汇单,结汇金额为27907美圆,国外扣费33美圆,当日汇率7.2806 ,  折合人民币203179.70

B. 08年1月25日收到报关单(报关单日期为2007.12.24) ,上面显示成交方式为CIF,合同金额27940美圆,运费450美圆,保费200美圆

请教大家了!谢谢

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我做的是 A 借:银行存款 203179.70  ($27907)
                       贷:预收帐款  203179.70

可是这个时候的国外扣费这个分录怎么做呢?要是计入财务费用,那另外的科目是什么呢?

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还有B应该怎么做呢?销项税是按照(合同金额-运保费)*12.24的汇率/1.17*0.17吗?
运保费能直接冲减主营业务收入吗?

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我认为国外手续费这样:借:财务费用
                         贷:汇兑损益

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A: 借:银行存款  27907
         财务费用   33
     贷: 预收帐款     27940

B: 借: 预收帐款     27940
       贷:主营业务收入   27290
              其他应付款-运保费  650

C:支付运保费
    借:其他应付款-运保费  650
           贷:银行存款             650

PS:1. 折人民币按记帐汇率(可以是月初中间价),月末进行汇率调整
   2. 运保费实际支付差异记入营业费用
虚心使人进步,交流才能提高~

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太谢谢了!

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想再问一下小米:

B: 借: 预收帐款     27940
       贷:主营业务收入   27290
              其他应付款-运保费  650

这个分录我明白了,如果做成下面的这样的话.因为运保费是一年一付的,能不能在分录中冲减主营业务收入呢?如果能的话,那销项税又是怎么算的呢?

    借: 预收帐款     27940
        贷:主营业务收入        
            应交税金---应交增值税--  销项税               

   借::主营业务收入   650
     贷:其他应付款-预提运保费  650



不知道我有没有表达清楚,刚接手这个,真是一头雾水啊?直犯晕,幸好有这个多热心的"会计人"

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借: 预收帐款     27940
        贷:主营业务收入        23974.8  
            应交税金---应交增值税--  销项税  3965.2     (27940-650)/1.17*0.17

借:主营业务收入   650
     贷:其他应付款-预提运保费  650

能不能这样做,先不考虑汇率的问题

请大家多指教!

[ 本帖最后由 cuyan 于 2008-1-25 14:30 编辑 ]

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LZ是问需要视同内销交税的情况下吗?如何计算销项税吗? (27940-650)/1.17*0.17这样是对的。平常做出口业务是不交销项税的,所以也不存在楼上这样计算主营业务收入的方法,如果这样还可以说得过去。
借: 预收帐款     27940
        贷:主营业务收入 27940   
借::主营业务收入   650
     贷:其他应付款-预提运保费  650
那又何必呢?不如直接按小米的:
B: 借: 预收帐款     27940
       贷:主营业务收入   27290
              其他应付款-运保费  650

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恩,对,是需要视同内销交税,那我明白了,原来平常做出口业务是不交销项税的啊!

太谢谢了!

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