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这种情况应该如何处理,,收到研发费

这种情况应该如何处理,,收到研发费

本文来自:会计人社区club.kuaijiren.com★ 转帖请注明出处! 作者:liuyuzh2004 您是第294个浏览者
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公司与别的公司合作开发一个项目,周期大概5个月,在这期间,我方的工资和一些后勤方面的支出每月由对方支付,对方又支付了30W做为采购和其他的备用支出。
请问我应该如何做账呢?

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似乎上学时候学的时要记入在建工程的
只是似乎啊   经验不足ing~~~~~~~

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从你字面的意思看,可以:
     每月的工资和后勤支出,收到时:入预收账款
      符合资本化的,借:研发支出---资本化支出 ,
                      贷:银行存款                           
        不符合的话,借:研发支出---费用化支出
                      贷:银行存款
      收到30W时,借:银行存款 30W
                 贷:预收账款 30W
     注:贵公司是专门开发产品的吗?是的话就改由直接按劳务收入支出方法计吧.

[ 本帖最后由 alexsong1213 于 2008-2-2 12:16 编辑 ]

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