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[帐务处理] 关于汇兑损益(汇率)处理的心得

本主题由 小米 于 2007-12-17 10:14 设置高亮
谢谢楼主了!!!

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引用:
原帖由 小凤123456 于 2008-7-1 14:13 发表
学习了,但还想问下,调整汇兑损益,每月月末调整一次可以吗?(月末中间价)因为我怕年底囤积太多,不知怎样做好?
根据自己公司的业务情况和管理要求来定期,可以每月末。

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汇兑损益调整确实很头大,我是半年调一次,手工记账时按科目于额制一张凭证就行了,用财务软件每个客户的应收应付都要条。

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是的,很麻烦,而且一个客户下面可能还不只一种外币。

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谢谢楼主的细心与耐心回答……

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我刚刚接手一公司01年成立从未调整过汇兑损益,帐面体现欠款但实际不欠。
上一家应付帐款贷方35650;
另一家应付帐款借方39727,实在无法查找。我做了两笔分录将其冲平

借:财务费用-汇兑损益 39727
      贷:应付帐款-甲  39727

借:应付帐款-乙     35650
   贷:财务费用-汇兑损35650 这样是否可以?

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这两个数字相差不大,是不是当时记账时挂错了供应商名称啊?你是电子记账的还是手工?不是复式记账吗?如果之前还同时挂着外币的话,转的时候要注意外币也要清掉哦
还有,建议这样做
借:应付帐款-乙     35650
        财务费用-汇兑损益 4077
贷:应付帐款-甲  39727

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我公司也刚办理出口业务.正烦着呢.是与一个外方单位有业务往来.那个销售收入和汇入的钱也不是一笔笔对应的.那汇率损失要怎么处理呢??

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没关系啊,科目里总是有很多往来款的啊,商业谈判时就要注意汇率的选择啊,可以考虑和国外客户报价高一点啊,以弥补汇率损失,当然,要对方同意才行的。报价高了,收入就高了,汇率损失就财务费用-汇兑损益啊,这样利润就扯平了嘛

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请问:我公司在结转汇兑损益是除了对外币应收款和应付款余额进行调汇,还对经营费用也进行调汇,因为我们在开据外销发票时包括运费和保费,确认收入时的分录是这样做的:
                    原币       本位币
借:应收帐款        $1000         6800
       经营费用-运费    -$50           - 340
       经营费用—保费     -$3            -20.4
    贷:主营业务收入               6439.6
这样就将经营费用用复币记帐法,记入了外币账户,所以到调汇的时候也会调到经营费用,请问这样分录是否正确啊?请多指教啊!

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