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[增值税] 客户说我开增值税发票加17个税点错了,我错了吗?

一般纳税人销售一般货物税率是17%是税务机关定的,你无权修改税率。

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楼上再看看,有人修改税率了吗?

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其实楼上两位(10楼.11楼)争论的出发点不是一个问题.一个是开发票的事,一个是商品定价的事,按税法规定,一般纳税人(除享受13%低税率的外)基本税率是17%.增值税发票上的税率必须体现17%.至于税负率,只是商品定价的依据,不是发票上的税率.增值税是价外税不管你价格定的多少,都得按17%的税率计算税金.

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客户说我开增值税发票加17个税点错了,我错了吗?
我公司为一般纳税人,今天一客户问开发票加多少税点,我说在不含税价格上加17%,但客户硬说我错了,说只能加5-6个税点,还说我们一般纳税人可以抵进项税,我们再加17%这样不是赚国家的钱吗?但按正常操作和以前所学和税局规定,一直都是含税价与不含税价按17%换算的呀,我们公司也是这么规定的必须得加17%,我们是工厂的经销商,工厂是美资公司,也是这么加税给我们开发票的,都完全按正规操作,怎么客户硬说我错了,还说我不符合税法的规定,还要我去问税局,到底是谁错了?把我都搞糊涂了。
我也知道很多一般纳税人的公司可以只加8个点,10个点开发票,但那些应该才是不按税法操作,可能进项票多于销售票,可以少点税点开给别人,但我们分司正规操作,加17个点按理是对的才是。
各位高人有空来探讨一下如何?
回答如下:首先,在不含税销售额基础上加17%开票没错。这样做既保证了国家的税收,企业也增加了现金收入,比计入销售收入的销售额要高,如果客户没有提出异义当然皆大欢喜。不过从理论上讲,只要在不含税销售额的基础上加上大于你公司实际的增值税税负率(可用销售毛利率*17%估算)的点数,这笔生意就是能做的。这样做的结果是应上缴的增值税少了,国家受了损失;同时相应地计入销售收入的销售额也少了,可企业受损失了吗?没有,表面上的销售额少了,可实际收到并留到企业的钱并没少,因为这笔业务的销项税你并没有全额上缴税务局,除去增值税税负率的部分都留到了企业。同时你还少缴了所得税及城建税及教育附加费。所以你不能去问税务局,税务局是绝对不会同意你以低于17%的点数给对方开票的。
上述与ccffeein同志的结论相似,是否英雄所见略同,还有待权威定论。顺便说一句,夏老师显然没有理解这一问题的实质,对不上号吗?
补充一点,不论在以加多少点来计算总价款,开票时票面税率一定得是17%,不能违法。也就是说,加17个点的话,销售额没变,销项税也没变;加小于17个点的话,销售额小了,销项税也小了。

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请问当客户购物要求开发票,另一客户不要开发票,两者价位如何定位,
是否还要考虑到因此而影响到需要上交的地税税金?

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其实这个是理论与实质的区别问题。
理论上,LZ没有错,确实是17%不能改。
实质上,少点你也不会亏。少的不是税率,是开票后你向对方收取的金额,也就是你的利润而已。

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那对于同一吨货物,开票价为16000元/吨,请问不开票价就如何来定位?

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应该是16000/1.17=13675.21

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