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[增值税] 客户说我开增值税发票加17个税点错了,我错了吗?

客户说我开增值税发票加17个税点错了,我错了吗?

本文来自:会计人社区club.kuaijiren.com★ 转帖请注明出处! 作者:lusea 您是第2030个浏览者
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我公司为一般纳税人,今天一客户问开发票加多少税点,我说在不含税价格上加17%,但客户硬说我错了,说只能加5-6个税点,还说我们一般纳税人可以抵进项税,我们再加17%这样不是赚国家的钱吗?但按正常操作和以前所学和税局规定,一直都是含税价与不含税价按17%换算的呀,我们公司也是这么规定的必须得加17%,我们是工厂的经销商,工厂是美资公司,也是这么加税给我们开发票的,都完全按正规操作,怎么客户硬说我错了,还说我不符合税法的规定,还要我去问税局,到底是谁错了?把我都搞糊涂了。
我也知道很多一般纳税人的公司可以只加8个点,10个点开发票,但那些应该才是不按税法操作,可能进项票多于销售票,可以少点税点开给别人,但我们分司正规操作,加17个点按理是对的才是。
各位高人有空来探讨一下如何?


忘江湖.夜读心经.聆寂静之声.念无欲

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你确实错了,因为你销售商品的进项没有减除。正确的加法应该是你公司的增值税税负率,超过税负率的部分是你公司多赚的,也就是赚了国家的税。

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版主能说得详细点吗?

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    你可以测算一下你公司一段时间所交增值税与销售收入比例,还有每个地区流行的开票服务点数不太一样,17%别人不会接受的.

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根据增值税暂行条例的规定,销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买 方收取的全部价款和价外费用。 在确定全部价款时,一般纳税人不包括收取的销项税额,一般纳税人不含销项税额是指不含纳税人在本环节销售货物或者应 税劳务时向购买方收取的销项税额; 一般纳税人销售货物或应税劳务,凡是采用销售额和销项税额合并定价方法 的,按下列公式计算销售额: 销售额=含税销售额/(1+税率)

对与不对可以测算一下:
假设某商品含税销售价格为117元,扣除销项税17元,其不含税价则为100元。无论客户是否索要增值税发票,真正属于销售者的只有100元,17元的销项税是要上交国家的。
假设客户以100元购买,则销售者必须按100元(85.47+14.53=100)开具增值税发票给对方!如果客户要求发票的金额为100元,则必须另交17元的销项税才能开具117元的发票!也就是说必须按17%的税率交纳。
在百花争艳中,我愿做一棵狗尾巴草,不求大红大紫,只要让我盛开就行!

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我们公司现在其实就是夏老师所说的情况,也就是我们公司的报价是采用销售额和销项税额合并定价方法
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引用:
引用第1楼coffeein于2007-11-01 20:37发表的 :
你确实错了,因为你销售商品的进项没有减除。正确的加法应该是你公司的增值税税负率,超过税负率的部分是你公司多赚的,也就是赚了国家的税。
但我公司的报价是采用合并定价报价的,客户要求一个不含税价,所以按正规换算含税价/(1+17%)报给他的,然后客户又反过来要求开发票只加5-6个点,当然我们老板不干呀,我也认为如果要开发票当然是加回17%才是含发票价。我这可没有赚国家的税
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你加17是对的

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加17是对的。税负的概念在此问题上不存在。增值税顾名思义是对增值的部分所交的税,如果国家能够简单合理的操作增值额,我想那时增值税税率就是税负率 [s:7]

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看来还得说详细点。这个问题没有现在的答案,不能从文件中找现成的答案,也会随着不同情况而变化(如果是卖方市场就不能只加税负),就目前来说是只要加上增值税税负率以上就可以了,理由如下:
假定进项都有专用发票,那么不开票出售只要价格(不包括进项税额)加利润就可以出售了;如果开票就应该按价格+利润+17%(假定增值税税率都为17).看起来就这么简单,其实这样做是错误的。因为,现在是买方市场,你加17%人家就不会买,这样你的销量就少了,从而进货就增加不了,如果你按:价格+利润+税负(不是17%的税率)出售,看起来亏本了,其实没有。因为你的损失从进货增加的进项税额中又抵回来了,你从经济上也是赚的。而且你还扩大了市场占有率、提高了行业中的著名度

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