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[生产企业出口退税] 急,请指教

急,请指教

本文来自:会计人社区club.kuaijiren.com★ 转帖请注明出处! 作者:wyiq123 您是第298个浏览者
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想请教一下,我们是自营出口服装单位,1:如果我八月份出口,10月份要做帐,进项税不够申报退税,想打廷期报告,是否需要先开七联发票之后才能打廷期报告?
2:开了七联发票之后需不需要入帐?
3:如果有银行水单可以核销,而没有进项税抵税,打廷期申报是否可以,国税是否要查帐?

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第一,8月出口,8月就应该开7联的出口发票,且记销售收入账
第二,进项税不够也要申报出口退税,至于什么时候能变现退钱是跟你的增值税一起计算的,如果是你想人为的控制,希望不要免抵而是退钱的话,就需要有足够的进项,但是以这样的借口办理延期恐怕不行,一般办理延期都是由于单证不能收齐,且是客观原因,比如海关打不出关单之类。
第三,核销与退税的唯一联系是,规定的时间内,没有核销,那就不给退税。除了这个以外,其他的都不影响,所以,你可以核销,和要不要延期没关系。

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那完了,我们单位以前的总帐不做了,我刚接手,像四五月份出口的货,他都是等报关单回来后核销了才做入帐,像如果这个月进项税不够抵扣,而且出口发票已开,他也到下个月做帐,

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这样?我觉得很好奇,那每次申报出口退税时,汇总表上的2C栏与增值税表差额有数挂着税局不要你们解释说明?我建议呢,在年内将已出口未记账的部分赶快记上,如果税局对你们记账的时间有异议,可以利用准则里收入确认的原则找原因来解释。至于进项的问题,我到是没有别的更好的办法。请其他高手来指教一下。

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