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[外贸企业出口退税] 国外汇进来的样品是否可能这样处理(在没有对样品进行帐务处理的情况下)

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国外汇进来的样品是否可能这样处理(在没有对样品进行帐务处理的情况下)

本文来自:会计人社区club.kuaijiren.com★ 转帖请注明出处! 作者:虚心小会计 您是第594个浏览者
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我公司收到国外客户一笔样品费,对样品平时又没入帐。现在是否可以当作是从客户那收到运保费来处理呢?公司开外销发票是FOB 价开的,但平时那种运保费其实是我公司支付的,这些运保费我平时多记入了“经营费用”。这次收到的样品就当是收到客户寄来的运保费,来冲销“经营费用”科目是否可以呢?
原则上是销售了样品,应该相应的补记样品销售收入,且因为出口样品时又没参加退税,所以还得视同内销交税 ,然后再做收到销售款的处理。
但是实际上,如果金额不大的话,个人建议在做国际收支申报时可以按非贸易收汇申报,然后收到的钱就按楼主说的,冲减费用。
我也是在冲减费用的。
具体要怎么冲减费用呀,试例一下吧.我们公司也经常有一些款项(有时是快件费,有时是开的模具费等)连同货款一起汇入的,我都把他视同样品收入了.收到款后然后再补做,借:应收外汇帐款    贷:主营业务收入-样品收入, 如果工厂开来发票了就做 借:营业费用,  贷:银行存款等科目,你们说我这样做对不对呀.另外说还要交销项税外贸公不交的吧,应该是工厂交的对吧(笨笨的别笑话我哦).那直接冲费用要怎么做呀,指导一下吧,很需要的.谢谢了!!!!!!
如果补做收入的话你的成本呢?样品不是没入账的嘛?
借:银行存款
借:营业费用 红字
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版主按你这样一说才明白成本没了,那怎么办呀,有好多笔呢上几个月我都做了收入了,怎么办呀要怎么处理才好呀,帮帮我吧.你下面做的
借:银行存款
借:营业费用(红字)
这是货款汇入后直接冲费用的帐务处理是吗?那一直挂着红字没关系吗? 糊涂了都不知怎么做了,再指导一下吧.谢了谢了.......
收到钱后这样冲费用,但是这个方法不应该经常采用,如果太多笔的话会引起审计和税务的关注的,只是金额小的时候可以这样做,如果你经常有这样的业务,建议还是将样品按照商品来办理成本结转手续,视同销售确认收入和交税。
谢谢版主,我把这贴收藏了,再好好的想想该怎样比较好.
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