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[其他出口问题] 保税区企业样办销售的操作

保税区企业样办销售的操作

本文来自:会计人社区club.kuaijiren.com★ 转帖请注明出处! 作者:阳光大自然 您是第389个浏览者
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我公司为一保税区公司,平时都会快递一些小样给香港 台湾等地客人,每月会定期打单收美金款(样办款和象征性的快递费),现我司是这样操作的不知对不对?
借:银行存款/预收账款等  收款总额
贷:商品销售收入      样办款/1.17
     应交税金(销项税)   样办款/1.17*0.17
     其他业务收入      快递费
  平时我司的快递费用均计入“经营费用",”其他业务收入”因是代收的快递费故我司没交“营业税”,虽然一直都这样操作,但总觉的不是那么回事。
  请问各位,平时我司的快递费用均计入“经营费用",如我直接冲减“经营费用-快递费”可以吗,我觉的挂账好麻烦的,因为不是一个快递公司走一个客户,都是一个客户用几家快递公司,而且也不是都能收到快递费的,不是分的那么清的。                                             一般的保税区都有啥优惠政策呀?
  再请问一下,我这个样办的增值税是否要交?
(另:备注我这个企业是没有进出口权的)
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不会吧,怎么没理我,郁闷呀!
版主,帮帮忙呀!!

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快递的样品因为没有报关单,所以不能免税,要做收入应该视同内销!
快递费我倒觉得可以冲费用,因为你们是属于代收代付的性质,如果做其他业务收入则应该交营业税!
虚心使人进步,交流才能提高~

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谢谢版主的回答

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不客气~ [s:1]
虚心使人进步,交流才能提高~

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