《生产企业出口退税申报系统》的简单操作
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《生产企业出口退税申报系统》的简单操作
(限于新办企业)
一、进入系统
1、用户名:sa 密码为空(不用输入)
2、当前所属期:XXXX(年)XX(月)(申报报表的所属年月)
二、系统的基础设置
进入系统后,首先修改“系统维护”中“系统配置”的“系统配置设置于修改”选项,在窗口中点击“修改”,然后录入自身的基础数据。
1、企业代码:为本企业的海关代码(共10位阿拉伯数字)
2、纳税人识别号:为本企业税务登记号码(共15位阿拉伯数字)
3、技术监督局码:为税务登记后9位
4、用户名称:企业全称
5、退税登记证号:退税认定表封面右上角的编号
6、退税登记时间:退税认定表上的签发日期
7、纳税人类别:填“1”
8、计税计算方法:填“4”
9、进料加工计算方法:填“2”
10、分类管理代码:填“C”
11、税务机关代码:130600,名称为:保定市国税局
三、系统初始化
填写完毕后点击“保存”按钮,系统会提示您重新进入,再次进入该系统后,点击“系统维护”的“系统初始化”栏,系统会再次重新进入,做完以上步骤就可以根据系统中的“向导”做退税申报手续。
四、申报中需要注意的几点:
1、在录入明细数据时,单证不齐标志要录“BH”,不能录入“HB”。
2、生成上报数据时要把数据首先在硬盘上做备份(长期保留),再拷贝到软盘(2张)或U盘上到我单位申报。
3、在生成上报数据时要按年月,分别制作汇总、明细两个文件夹。例如:2006年1月的汇总数据,文件夹名称为200601hz, 2006年1月的明细数据,文件夹名称为200601mx。
4、在明细申报(单证不齐)时,如果不能确定报关单号码,尽量不要填写。
希望对刚刚新办生产型进出口企业会计有所帮助.
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