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退税是用棉布的进项发票,但在进项转出时用涤棉布的进项发票,该怎么办呀,急!

退税是用棉布的进项发票,但在进项转出时用涤棉布的进项发票,该怎么办呀,急!

本文来自:会计人社区club.kuaijiren.com★ 转帖请注明出处! 作者:梦无痕 您是第595个浏览者
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  我公司4月份出口了一批棉布,在5月份进项转出时是用涤棉布的进项发票转的,(当时没别的票),棉布的进项发票是在6月份到的,提供给国税出口处的进项发票是用棉布的,退税额是按棉布的发票来计算的,这样就造成了实际退税加不予退税的成本与5月份的进项转出不符,请问现在该怎么办,都快愁死了
哪位老师知道的,快帮帮我,先谢了

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我出口的进项转出是以销售收入*退税率之差,所以我不明白你的进项是怎么计算的,报歉...

看看后来的人知道不....
种下一种行为,收获一种习惯; 种下一种习惯,收获一种性格; 种下一种性格,收获一种人生.......
不好意思,没讲清楚,这里的退税是按购入商品的金额*退税率的

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进项转出是按退税额与购入商品的进项这差来计算的

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不太明白你们那里退税怎么是那样计算的,感觉你提供给税务的是什么,做账时就应该用什么来做,你换另一种发票,肯定会出问题。是不是可以把账面做红字冲出,然后按提供税务发票重新做账?只是我的想法,不知道对不对。

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已经抄税完的增值税明细表上的进项表里的进项栏上的税额填错了能不能改,如果可以的话,要怎么改呢

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抄完税后是不能改的,只能是调整。

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出口的进项转出是以出口销售收入*征退税之差计算的,如与实际不符可下月调整,并写一份书面说明给税局。

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