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请教,“双定”收入如何进行账务处理
woodhouse
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发表于 2005-12-19 22:57
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请教,“双定”收入如何进行账务处理
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woodhouse
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我公司被税局定为“双定户”,增值税采用“双定加发票”管理办法。即“双定户” 的当月发票金额小于定额时,按定额征收税款,发票金额大于定额时,按发票金额征收税款。例如:我公司的双定额为10000元,假设在月度内应税发票金额为15000元时,当月的计税金额为15000元;在月度内应税发票金额为6000元时,当月的计税金额应为双定额10000元。
请问,当我公司在月度内的实际开票金额为6000元,而按定额申报的计税收入为10000元,这非实际收入而需多计算的4000元收入如何进行账务处理?是否应为这4000元收入结转成本?所产生的税金又如何处理?望各位多多指教,致谢。
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双定主要是针对没有“账证(账本和凭证)”或虽有“账证”但很不规范,得不到税务部门认可的小企业和个体工商户,实施的一种征收税款模式。既然税务部门将你单位作为双定征收,你只要将收入记全即可而成本结转等没有关系,就是说不记账也行了,只要记个收入流水账也能过去的。这是针对税务部门来说的,如果你公司需要办理工商年检等与其他政府部门有涉,另当别论。
你举例中的4000元不应该在成本中列支,而应该在“所得税”会计科目中列支,月底或年底一次性转入“本年利润”科目,再结转你应该是明确的了。
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1、理论上说,你的帐务处理应该不是很规范才导致“双定”的,当然也不排除企业为了避免被查而有意采取“双定”的可能性。
2、如果你单位帐务处理很规范,可以每月按实际交纳增值税记入“应交税金—应交增值税”科目,并相应计提交纳相关的税费。
3、“应交税金—应交增值税”的贷方,按实际实现收入数提取,年终结帐时可将实际提取数可实际上缴数的差额转入“主营业务税金及附加”科目。
4、正常的成本核算按财务制度规定结转。
5、通过上面的处理,你单位平时的“主营业务税金及附加”科目已经是正常的了(相对于你的征税方式而言),如果实际交纳增值税金额与帐面数交纳差距较大,可以每季度结转,从而使企业所得税平衡。
6、如果实际多交的增值税金额较大,你单位可以向主管国家税务局提出申请,改为查帐征收,从而降低税负,当然如果是有意采用“双定”或有其他原因除外。
以上仅是个人见解,如有不当之处,欢迎批评指正!
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楼上分析解答的很专业.
能不能采取像材料核算那样呢,用实际成本跟计划成本核算的方法..每个月按计划提取10000元,出现的差异到月底和年底再冲减相关科目呢?
http://club.kuaijiren.com/?a=曾经帅哥
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非常感谢各位的帮助,此次被税务局定为双定户非本公司所愿,现在广州几个区对个体户及一些营业额少(在白云区100万以下)的公司强制使用双定征收,我公司原本是小规模纳税人,按正常的公司帐务核算,因上半年的营业较上年减小,就被税务局核定为双定户.
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但我还是不明白,如这非现金收入的4000元,如何做分录,总不能(借)现金或其他应收款,(贷)主营业务收入,应交税金-应交增值税吧,还请指教.
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按实际实现的收入进行帐务处理,不要管多出来的4000元,它仅是你填写增值税纳税申报表销售收入和提取交纳“应交税金—应交增值税”及相关税费的依据,申报表的销售收入10000和损益表的收入6000形成永久性差异就是了。
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