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关于冲销凭证的问题

关于冲销凭证的问题

本文来自:会计人社区club.kuaijiren.com★ 转帖请注明出处! 作者:水含笑 您是第615个浏览者
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  我的前任会计做了一笔关于职工教育附加费的凭证,她是按1-8月份所缴的增值税*4%计提的,
借:主营业务税金及附加  32000
   贷:其他应交款  32000
但是我们好像不用缴纳主营业务税金及附加费,请问她这样计提对吗?应不应该计提呢?
如果不应该计提,那我可以直接冲销这一凭证吗? [s:3]  [s:3]

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计提是对的,如果你们不交可从冲销,但你们要是实际交了,就挺麻烦,需与税务联系

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引用:
下面是引用水含笑于2005-11-11 23:40发表的关于冲销凭证的问题:
  我的前任会计做了一笔关于职工教育附加费的凭证,她是按1-8月份所缴的增值税*4%计提的,
借:主营业务税金及附加  32000
   贷:其他应交款  32000
但是我们好像不用缴纳主营业务税金及附加费,请问她这样计提对吗?应不应该计提呢?
如果不应该计提,那我可以直接冲销这一凭证吗? [s:3]  [s:3]
职工教育费附加是什么?还是"教育费附加"?还是"职工教育经费"?

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好像是教育费附加,不是职工教育经费,职工教育经费是按工资总额的1.5%计提的,她是按增值税的4%计提的,我也知道到底用不用计提教育附加费,所以想请教一下各位高手。

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好像是教育费附加,不是职工教育经费,职工教育经费是按工资总额的1.5%计提的,她是按增值税的4%计提的,我不知道到底用不用计提教育附加费,所以想请教一下各位高手。

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那什么情况下才需要计提教育附加费呢

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