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关于支票退票的处理

关于支票退票的处理

本文来自:会计人社区club.kuaijiren.com★ 转帖请注明出处! 作者:yay0921 您是第298个浏览者
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上个月公司购设备以支票支付,借:固定资产,贷:银行存款
这个月对方单位过来退票重开,现在该怎么处理这两张支票呢:
可以直接把退票和重开的支票头一并粘贴在上个月购固定资产的凭证后面吗?
或是做红冲,那所购固定资产还是从这个月开始计提折旧吗?
请各位指教,谢谢

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如果设备在上月(6月)已到,只是支票退票的话,我认为只需把支票头换一下,做银行调节表,下月(7月)计提折旧。
如果设备在上月(6月)未到,本月(7月)到的话,就红冲上月凭证后再做新凭证,下下个月(8月)计提折旧。

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同意沙发

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不同意把支票头换一下,七月份开出的支票怎么可能放在六月份做账。
你上个月购入固定资产时做账是:
借:固定资产,贷:银行存款
那么你六月底收到银行对账单,肯定与账上不一致,那么你做银行余额调表就是了。
这个月对方退回支票,你重开给对方,这样账处理:
退回支票时:
借:银行存款
贷:应付账款—XX单位
重开支票时:
借:应付账款—XX单位
贷:银行存款

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固定资产不以你是否付款为记帐前提,本月你应该计提折旧。会计分录可以参考楼上的建议!

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六月、借:固定资产
贷:银行存款
所附发票和支票头
七月、借:银行存款
贷:银行存款
所附上月支票和本月支票头

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摘要写退票

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同意楼上的

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谢谢各位的帮忙,不知道powercwh和王者归来的作账方法哪一种更适合.

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