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请教,这样的帐我该怎么调帐?

请教,这样的帐我该怎么调帐?

本文来自:会计人社区club.kuaijiren.com★ 转帖请注明出处! 作者:蔚蓝依旧 您是第308个浏览者
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2005年12月29号客户要求先让我们开发票8000元,而收到发票后于2006年1月5号汇款至企业帐户8000元。我们以前的会计在2005年12月的时候做帐是这样的:借: 现金     8000
                                                                               贷:主营业务收入  7692。31
                                                                                       应交税金——增值税  307。69
2006年1月份的时候又做:借:银行存款                8000
                                                     贷: 主营业务收入             7692。31
                                                              应交税金——增值税        307。69

这样等于我们交了两次税,,而现在2006年1月份的凭证银行收入里只有银行回执单(这个单位汇款的回执单8000元,银行取的),没有附发票,我现在帐怎么调?
我就是我,无可替代

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一般纳税人企业都有税控IC卡,销项很明确,一般是不会多交的。你可以查一下“应交税金——应交增值税”科目,看是否多交了。但是账务肯定是错误的:
更正2005年12月的错账     借:应收账款       7692.31
                                                           贷:现金               7692.31
红字冲2006年1月的错账    借:银行存款       -8000
                                                           贷:主营业务收入       -7692.31
                                                                   应交税金——增值税  -307.69
                                                   借:银行存款          8000
                                                          贷:应收账款              8000

错的地方指各位前辈指教
我是非增值税纳税人公司的会计,我个人认为应该红字冲销以前错误的两笔分录,再做
借: 银行存款    8000
贷:主营业务收入  7692。31
应交税金——增值税  307。69
然后做以前年度损益调整等分录。

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回复 沙发 sance 的帖子

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同意这样处理

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我比较同意3楼的做法,2楼那样做岂不是应收帐款不平了吗。

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不好意思,二楼的应该是:
借:应收账款    8000
      贷:现金        8000
笔误

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谢谢大家了。
我就是我,无可替代

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