计提工资的问题?
每个月末都要计提工资,可是下月发放的时候不一定和提的金额是一致的。差额怎么办呢?比如有的请假了。是要扣工资的 差額調整。 等下月调整 将上月计提的冲掉,重新按正确的入账。 [quote]原帖由 [i]2012JZ[/i] 于 2008-10-10 18:12 发表 [url=http://club.kuaijiren.com/redirect.php?goto=findpost&pid=927635&ptid=113765][img]http://club.kuaijiren.com/images/common/back.gif[/img][/url]
将上月计提的冲掉,重新按正确的入账。 [/quote]
上月工资已结转到各产品中去,将上月计提的冲掉,重新按正确的入账。那工作量很大。 那该怎么做呢? 等下月调整就行 [color=magenta][b][font=仿宋_GB2312][size=4]如果实发数大于计提数,那下个月应补提这个差额[/size][/font][/b][/color]
[b][font=仿宋_GB2312][size=4][color=#ff00ff]反之就把这个差额部分的计提数冲销掉,这样就平了[/color][/size][/font][/b]
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